第一部分 林芝市人民医院概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 林芝市人民医院2022年度部门决算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、机构运行表
五、政府性基金预算收入支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市人民医院2022年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市人民医院概况
林芝市人民医院始建于1966年6月,在“八一”门诊部的基础上,发展为八一人民医院,1986年更名为“林芝地区人民医院”,2015年6月随着林芝撤地设市,更名为“林芝市人民医院”,2015年12月通过国家三级乙等医院评审,2017年11月通过国家三级甲等综合医院评审,2018年1月被西藏自治区卫生计生委确定为“三级甲等”综合医院。
目前医院系藏东南1所集医疗、预防、保健、康复、急救、科研、教学为一体的综合性医院。医院现占地面积70783.7平方米,医疗用房31084.87平方米。编制床位200张,实际开放床位279张。现有干部职工560人,其中,专业技术人员441人,占78.75%;医护人员中级职称74人,高级职称44人;博士生导师2名,硕士生导师7名;拥有博士学位者12人,硕士学位者13人;国家卫计委突出贡献中青年专家1名。近三年来,医院门诊、住院、手术人次逐年攀升,平均住院日逐年下降,床位周转率不断提高。医院满意度持续保持在90%以上。
我院设有52个科室,主要临床科室31个,医技科室5个,门急诊系统2个。医院基础建设和配套设施完善,医院现拥有西门子数字减影血管造影设备(DSA)、GE 1.5T磁共振、128层螺旋CT、超声胃镜、全自动生化分析仪等大型医疗设备以及重症抢救、生命支持的现代化医疗设备。
医院把“院有特色、科有特点、人有专长”作为医疗建设的指导思想,始终秉承“真诚、博爱、敬业、奉献”的价值追求理念,坚持“依法治院、科技兴院、人才强院、质量立院”的发展思路,努力打造区域医疗中心,树立人文服务品牌,建森林花园式医院,创国家三级综合医院。
一、主要职能
林芝市人民医院是藏东南最大的一所集医疗、预防、保健、科研、教学为一体的综合性三级甲等医院,占地面积70783.7万平方米,隶属于市政府差额拨款事业单位,是林芝市的中心医院,医疗服务覆盖整个地区,肩负着全地区21万人口的卫生保健工作。是卫生部国际紧急救援中心网络医院,西藏大学医学院教学基地,西藏民族大学附属林芝医院,暨南大学附属林芝医院。
二、林芝市人民医院预算单位构成
林芝市人民医院是差额事业单位,执行政府会计制度,单位按照预算按级次划为地市级预算单位。财务实行独立核算。
2022年度预算公开包括以下单位数据:
1、基本支出
2、项目支出
第二部分
林芝市人民医院2022年度决算明细表
(表格见附件5)
第三部分
林芝市人民医院2022年度决算情况说明
一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明
1、预算总收入10958.27万元。
2、预算总支出10971.48万元。
3、财政拨款年初结转和结余13.21万元,其中年初项目结转13.21万元。
其中:基本收入6710.48万元,基本支出6710.48万元;项目收入4247.79万元,项目支出4261.00万元,年末无结转。
二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2022年预算收入10958.27万元,比2021年部门预算7117.11万元增加了3841.16万元,同比增长53.97%。主要是2022年项目年度收入为4247.79万元,较2021年项目收入444.60万元,增幅巨大,资金使用进度加快。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
2022年预算收入10958.27万元,其中基本支出收入6710.48万元占预算收入的61.24%;项目支出收入4247.79万元占预算收入的38.76%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
社会保障就业支出1048.98万元;医疗与卫生健康支出9444.06万元;住房保障支出473.52万元。
三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出22166.62万元。其中:工资福利支出13026.13万元。主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、其他工资福利支出;商品和服务支出7646.20万元。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出;其他对个人和家庭的补助22.94万元,包括退休干部护理津贴,我院退休职工内地治疗交通费、我院干部职工子女进藏交通费。
四、2022年“三公”经费预算情况说明
林芝市人民医院为财政补助差额单位,无“三公”经费财政预算,所有“三公”经费使用均为我院自行承担。
五、2022年度收支预算情况总体说明
2022年度部门财政预算收入10958.27万元。年初财政拨款结转和结余13.21万元。2022年度总收入为26306.62万元,总支出为26427.62万元。
六、2022年度收入预算情况说明
2022年度部门预算总收入26306.62万元。年初财政拨款结转和结余13.21万元,财政拨款总收入10958.27万元,医疗收入15237.00万元,其他收入111.34万元.
七、2022年度支出预算情况说明
2022年度医院总支出为26427.62万元,部门一般公共预算基本支出22166.62万元,项目支出为4261.00万元.
八、机关运行经费执行情况说明
2022年财政无下拨公用运行经费
九、国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日,我院工作用车辆一共15辆,其中均属于其他用车10辆,特种专业技术用车5辆,单位价值100万以上专用设备23台。
十、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
初步建立预算绩效制度,并在以后的工作中不断改进完善绩效评价,建立健全系统化、科学化、规范化的绩效评价体系。
十一、政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十二、其他重要事项的情况说明
无。
第四部分
名词解释
1、 医疗卫生与计划生育支出:反映卫生和计划生育部门支出。
2、 社会保障就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3、 购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。